您好,这个是不能的,因为你们开出去是免税的

你好,我们从农产品自产的公司采购蔬菜,然后卖给客户是一家公司,客户要求我们给他开免税发票,农产品没有加工过,下面是我们的经营范围,我们是否可以开免税的发票?
你好老师,我们是超市,请教下我们购进的蔬菜和鲜肉有我们自己开具收购发票,这个进项税可以抵扣吗?
合作社去农户那里收购蔬菜卖给我们公司 开普通发票 ,我们公司是一般纳税人可以抵扣吗
老师好,请问一下,我们是做农产品批发的。我们采购来的蔬菜都是在菜农手里买来的,他们也开不了票,请一下我们要怎么入账? 怎么样才能抵扣所得税?
我们是一般纳税人,我们从对方购入了鲜肉和蔬菜,对方开具的是普通发票,0税率。我们销售出去鲜肉和蔬菜也是免税的。在这种情况购入农产品可以计算进项税额抵扣吗,什么样的情况下可以计算进项税额抵扣呢
你好,老师,就是说客户开票品名写瓷砖,规格那边要填水刀切割,单位米,然后几米一米7元这样,这个是加工费,这个加工费发票能这样开吗?还是要摊在销售的瓷砖单价上?我们经营范围是瓷砖制造、销售
老师,2025年3月已经开具增值税专用发票,当时开票就做了收入。现在年底了,还没有收到货款,这样所得税可能会一下子增加许多,这些做了收入的要怎样处理最好
老师,您好,这边是电商公司,然后用公户转账给别人服务费,不开发票会有什么风险嘛
瓷砖厂销售瓷砖,其中有瓷砖拉去外厂进行切割加工,那开税票加工费这笔要怎么开票
老师,本年利润每个月都要转到未分配利润中吗
留抵的进项税,没有销项税可以抵扣,留抵时间有限制吗
业务招待费已经25万多了,但是公司还没有收入,怎么办呢?
进出口公司怎么办理进出口权
我们跟甲方签订了清包工的合同,那我们开了发票,可以扣除分包后再缴税吗?
老师我们公司是一般纳税人,去年从个人手中购入一台二手皮卡车,由于对方是个人,没有取得专票,只有二手车销售发票,今年这辆车又卖出去了,我们应该按13,%税率销售还是简易计税
老师,但是我收购是有进项的,这个进账不能用了吗
对这个的话是不能用的。
老师,请问如果这样的话,我还需要对收购发票做进项税转出的处理吗
那个是不需要转出的,您好
**二、实操处理方式** #### **情形1:全部销售均免税(100%蔬菜免税)** - **进项税全额转出**: 所有收购发票对应的进项税均不得抵扣,需在申报时**做进项税转出**。 **会计分录**: ``` 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) ``` #### **情形2:兼营免税蔬菜 + 应税业务(如配送服务)** - **按比例分摊进项税**: ``` 可抵扣进项税 = 总进项税 × (应税销售额 ÷ 总销售额) ``` **案例**: > 某月收购蔬菜取得收购发票,按
老师,我为什么在网上看到这样的操作,对吗
前边那个,看到了吗啊
看到了,只是在网上看到这个,所以想再请教一下
这种因为你出手免税,所以进项不抵扣,这个就行的
但是,老师,如果我是涉及到配送+免税蔬菜销售,那我取得那个收购发票进账也不能抵配送的增值税吗
不能,他不是一个业务 ,抵扣是存在风险的
好的,老师,谢谢,再问下,配送税率多少
一般纳税人的胡是9个点的