有影响,主要体现在: 报表列示错误,应将其他应收款贷方 500 万重分类至 “其他应付款”,否则会扭曲债权债务结构,影响报表可读性。 可能导致税务系统预警,引发对隐藏债务、资金往来计税的怀疑。 建议尽快做重分类调整(借:其他应收款 500 万 贷:其他应付款 500 万),规范关联方资金往来核算。
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师,请教下。其他应收款,其他应付款,一直挂账。假如:其他应收款是法人借公司的100万,法人可不可以分次现金5/10万还公司。这样公司有现金了,用现金再付其他应付款。是否可以?
老师,2024年的企业所得税年报还能更正不,A107012和A107041填写的本年度数据有两个地方不一致
老师,公司注销税务清税证明已经拿到了,下一步是要做什么处理呢
电子税务局签完三方协议后,存款账户账号报告必须提交吗?
老师,暂估入库,进销存里已经没有数量了,可是收到发票,成本单价要比暂估单价高出来一些。这个在进销存里怎么调整成本?
国内段港杂费代理报关费,需要放在单证备案里面吗?
请问哪些费用不用交个税
合作社资产能不能转入村级公司名下。就是一开始村集体法人带头成立了合作社,后来发现合作社运营不属于村集体,现在想整改,把资产怎样转回村集体
经营范围的顺序是不是有影响
老师,股东的车给公司用签个租车协议,为了车辆的费用可以合规入账。一般租金按多少算比较合适?有没有这种租车合同可以发下?
公司开出不动产经营租赁服务发票怎么做账