(1)若该商品去年已入库且已结转成本 冲减收入: 借:主营业务收入(不含税退款金额) 应交税费 - 应交增值税(若已开票且发生了增值税纳税义务,小规模纳税人按征收率计算的税额) 贷:银行存款(退款金额) 冲减成本: 借:库存商品(退货商品的成本) 贷:主营业务成本(退货商品的成本) (2)若该商品去年已入库但未结转成本 冲减收入: 借:主营业务收入(不含税退款金额) 应交税费 - 应交增值税(若已开票且发生了增值税纳税义务,小规模纳税人按征收率计算的税额) 贷:银行存款(退款金额) 增加库存: 借:库存商品(退货商品的成本) 贷:应付账款等(根据实际情况,如果之前采购未付款,贷记应付账款;如果是暂估入库,需冲回暂估 ) (3)若该商品去年未入库 先做入库处理(假设采购价格已知): 借:库存商品 贷:应付账款等(根据实际情况,如果之前采购未付款,贷记应付账款;如果是暂估入库,贷记暂估应付款 ) 冲减收入: 借:主营业务收入(不含税退款金额) 应交税费 - 应交增值税(若已开票且发生了增值税纳税义务,小规模纳税人按征收率计算的税额) 贷:银行存款(退款金额) 冲减库存: 借:库存商品(红字,退货商品的成本) 贷:应付账款等(红字,根据实际情况 )
老师咨询个事:19年挂的账,20年来的票,实际是19年的费用,但是我没有会计处理在先,我们3月份准备注销这家公司了,汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗?19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师,请问一下,一家小规模装饰装修公司,销售五金,但是她购进时没有要发票,就没有库存商品入账,那么 1、到税务局代开销售发票后入账,直接做的借银行存款,贷主营业务收入、应交税费—销项税,这样做对的嘛? 2、现在申请了专票和普票,以后就自己开具发票,可是依然没有库存,自己开出去是必须要开明细吗,还是可以就开一个五金销售,没有库存,这样开票有没有影响? 3、这种情况,如果是专票,能开吗?
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉。上学期有退货的冻品,仓管员是系统里面出库给了员工食堂。这学期在最近的一次应付这家供应商的货款总金额里面扣除上学期退货的金额。内账是按照数量金额式的来做,外账是分应税和免税商品来做。这个业务,内账是出库给了员工食堂,外账是没有体现食堂领用的,外账全部出库给了学校。外账可以做成折扣冲减成本吗?就是借:主营业务成本-配送成本-853;贷:库存商品-应税商品-853?外账这样做吗?内账由于上学期出库给了食堂,我就冲减管理费用-福利费,借:管理费用-福利费-853,贷:应付账款-应付购货款(xx供应商)-853。内外账是分别这样做吗?
老师,公司新招的兼职会计,劳务费按季支付的,个税系统申报劳务报酬是按月申报还是实际发放时按月一次申报
老师,我企业是模具设计企业,人工工资计入什么科目?
税金及附加属损益类科目 所有者权益增加在贷方 为何这样记账是错误的
老师,农户自产自销的核桃,开具个人发票给合作社,个人的经营所得免税吗或者如果合作社开收购发票(收购农民自产自销的核桃,免什么税呢)
老师,我们是物业公司, 收到一笔电梯广告费,需要我公司开票给对方,这笔钱归全体业主所有,我公司只提取净收益的20%作为管理费,20%的钱我该怎么写什么分录,收钱:借:银行存款1万 贷:其他业务收入9500 贷各种税费及附加500,假设我们要提1千元的管理费,这个1千元怎么体现出来?让公共收益账户的钱是8500 其他业务收入-公共收益
A产品是出口产品,运费、港杂费、检测费等5万元,进项税0.3万元 B产品是内销产品,销售额10万元,销项税1.3万元 A产品的进项税0.3万元能用于抵扣B产品的销项税1.3万元吗?
小规模公司,进货的产品比较繁杂。出口的时候也要跟进项发票一一 对应 才能出口免税吗 比如那种发饰什么的太杂了
个税由3%升到10%了吗?现在变了吗?
老师,2021年忘计提一笔城市维护建设税,如何调账
您好,老师。 生产型进出口企业,每月退税100多万。那么在本月想交税,不申请退税。如何操作?
主要是我不知道入没入库,问之前财务人员,让我自己看,所以才问老师能不能这个笔账直接冲减当期费用吗?分录如下 借:银行存款 贷:主营业务成本/管理费用(退款金额)
你去查对应的库存明细哦