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老师好!单位招待费实际花了5元,开票金额是8元,内部报销网银是发出5元的报销费,那会计这块他的保销单上写的5元招待费,后面付的8元的发票,就用这种报销单做账吗?还是怎么弄?谢谢!

2025-07-17 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 09:49

直接按5元报销就行

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快账用户1589 追问 2025-07-17 09:53

奥,那报销单上写的5元,后面粘贴的发票是8元,这种如果税务局查到也没事是吧!

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齐红老师 解答 2025-07-17 09:54

没事的,餐饮行业本身就有优惠

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快账用户1589 追问 2025-07-17 09:58

请问老师那如果不是招待费,是采购配件没票,找个金额高一点发票替一下,实际报销是按实际花了的,不安这个票上的金额,也没问题吧

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齐红老师 解答 2025-07-17 09:59

那个不行的,税局会发现问题的

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快账用户1589 追问 2025-07-17 10:00

那怎么操作才能正规真实点呢?我们经常有这样的情况

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齐红老师 解答 2025-07-17 10:05

直接按发票金额报销,然后私人退回公司现金

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同学您好,你好,可以的, 没问题 ,替票很盛行,但有一定风险,不推荐
2023-02-18
你好 第一个问题①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别? 付款审批单、资金申请单基本一直,可以通用,也可以单独规定,费用报销单仅仅限于个人垫付报销采用这这个单子 ②员工报销垫付款按照发票金额来报销就可以,全部计入费用
2022-05-11
1:不是,工资是工资表,不是报销单
2020-12-10
有两种思路:一是按实际支付 70 元报销,和员工沟通说明后,借 “管理费用 - 快递费” 70,贷 “库存现金 / 银行存款”70 ;二是按 97 元报,差额 27 元可作补贴(计入工资算个税 ),或用其他经营相关合规发票抵补(不能用无关顺丰发票 ),借 “管理费用 - 快递费” 97,贷 “库存现金 / 银行存款”97
2025-05-20
你好     你这个200元你计入工资里面去没有 ?  如果计入了工资表里面去 就得产生个税的。    这个是什么费用的业务  
2021-05-10
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