同学请稍等,老师正在答疑~

老师您好!快账里面没有长期待摊费用这个科目,那怎么做账?
老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
请问,去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬,但是多计提了一部分,这部分在年报的时候已经调增了,今年的账上要如何做账呢
老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
项目保温劳务发包,分包单位凡亚(一般纳税人),报价仅含辅材(胶水),未列入清单,只体现在分包需求表里,对方要求开具9%税率的发票,未税价格有优势,现在也没有别的选择,想请问下,只含辅材的安装服务,开 9% 的票可以不?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司向自然人股东借款,然后支付给股东的借款利息,这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
1、借:管理费用-工资 300000 贷:应付职工薪酬 300000 借:应付职工薪酬 300000 贷:银行存款/现金 300000 2、借:销售费用-广告费 200000 贷:银行存款 200000 3、 借:销售费用-运费 30000 贷:银行存款 300000
4、借:银行存款 351000 贷:主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税-应交销项税额 51000 借:其他业务成本 150000 贷:周转材料-包装物 150000 5、借:销售费用-业务招待费 70000 管理费用-专业咨询服务费用 50000 贷:银行存款 120000 6、借:管理费用-工资100000 贷:应付职工薪酬 100000 借:应付职工薪酬100000 管理费用-折旧费用 35000 管理费用-差旅费 10000 管理费用- 水电费 60000 贷:银行存款/现金 205000 7、借:应交税费-应交增值税 500000 -应交消费税 200000 -应交营业税 120000 -应交城建税 35000 -应交教育费附加 15000 贷:银行存款 870000