你好,这个你们的所有者权益金额是多少?
老师,我公司固定资产有几台设备,原值加起来20万左右,现在公司搬走了,设备留给另一个公司在使用,问问,这个设备是继续每月计提,还是把设备低价转让给这个公司,我担心一直提折旧,但这个设备我们公司又没有使用,说具体点,这些设备老板私下卖给这个公司了,只是没走公司的账上,人家也没让开票
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师您好,请问下,老板有两个公司,公司A是老板个人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年买固定资产吊车的时候,以为是A公司的,就开票那些所有产权都是A公司的,A公司也抵扣进项了,也每月正常折旧了。这个吊车还是分期付款的,车一直是B公司在用,现在老板要求这个分期款每月由B公司支付,我应该怎么弄呢?转固定资产是要视同销售吧,有没有不增加费用,把资产转移到B公司的做法呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?为什么不能开专票呢,只能开普票?
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?
10月份政策变后,报个税时是不是还在自然人电子税务局报
老师:你好,请问企业为职工免费提供工作餐,那么食堂人员的工资是计入工资还是福利费?
你好,本月企业所得税季度申报表新增的事项1:已计入成本费用的职工薪酬都包括哪些,取哪个会计科目数据;实际支付给职工的应付职工薪酬如何取数
老师,有没有电商行业的账目处理,或者资料,怎么做呀,而且我办了一个个体户,但是个体户是定期定额的,我这个还需要报数据吗
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请问下老师收到一笔南昌市就业创业服务中心 2670.48元 这个钱是要计入营业外收入吗
老师好,母子公司存货内部交易,母公司把成本80万的存货100万卖给子公司,子公司当年未卖出,次年全部以120万卖出,次年合并抵消分录怎么做,请从分录加减的角度帮我推倒下,我觉得应该做借存货20,贷主营成本20,请勿重复接单
稳岗补贴会计分录如何做
资产负债表利润都是负数
那应该怎么转合适?
你好,这个你跟税务局解释一下,你说我公司的资产所有的权益一共还是负数。 不能只看资产的,公司还有负债的。
如果他还是不行的话那你只能按照他的要求了
如果有负债,可以零元转让吗。
如果还是不行,只能按税局的去做,那转让的股权九万,是不是实际支付九万到公户???
你好,是的,如果资不抵债是可以0元或者1元的。 不一定要转到公户。 可以直接转给出让的股东。
意思私下转这九万都可以。税局不管的对吗?
你好,只要你交了税就可以。