你好,需要提供 转账回单,租金发票 给你代理记账
老师,您好。我们是11月16号从别的老板接手的热电公司,主要业务就是给客户供应电和蒸汽。当时交接的时候配件没有交接,配件主要用于上产车间机器上面,之前所有的配件人家都没有带走,现在在我们这放着。我们车间每次用配件,工人都是去仓管那领,仓管写领料出库单。现在需要算11月份的出库汇总金额,我这边应该怎么做账啊。如果是我们直接购买的,我知道做到原材料,领用的时候做制造费用,现在我不知道怎么做账了。
您好,请问就是我们开银行承兑汇票,会生成一个保证金账户,但是有些账户在网银上面看不到,所以我以为就发生了一笔,就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱,银行的客户经理也只是拍给我这一张回单,后面有空去银行的时候,顺便打了一份保证金账户发的对账单,发现不止那一笔,还有一堆,就是每一笔银承都扣了一笔保证金,有借有贷的,但是余额跟我一样的,如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现,那银行存款余额调节表应该怎么样做呢,借贷发生100多笔,意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金,不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,外购的灯架,安装弹簧后进行包装后出口销售,能退税吗?还是属于免税产品?
小规模免增值税分录怎么做
老师,一般纳税人的各行业的增值税税负率是多少?
每月给驾驶员发200元洗车费,清洁公务车。请问计入哪个科目?
个人把车出租给企业,需要缴纳什么税,税率是多少呀?
老师,我21年22年23年收到的进项一直没抵扣,7月份申报的时候抵扣了,这个没问题吧?
个人把车辆租给企业,需要缴纳什么税?
我们是一般纳税人,从个人那里买了1300的鸡蛋,倒卖挣了1600,让开发票,鸡蛋发票是免费的,开始我们没有进项成本票,系统会有风险嘛
郭老师,跨区域涉税事项报告已报告未报验,要怎么操作
老师,想咨询您一个问题,就是生的牛羊肉卷,属于鲜活肉蛋商品吗,可以享受免税政策吗
但是房主没有发票怎么办
你好,需要房东 去税局代开发票