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 咨询一个问题,旅行费用,团队不同公司的个人汇总转账给我,我再统一转给组织旅行的公司,后面,这家组织旅行的公司可以直接给不同的个人开公司抬头的发票吗?还是必须由想开发票的人,从公司转账到旅行公司,才能开公司抬头的发票?发票金额在万元左右。

2025-07-18 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 10:21

那你们单位是什么?还有合同怎么签订的?是你们和个人签订的还是旅游公司和个人?

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快账用户2108 追问 2025-07-18 10:24

没有签合同

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快账用户2108 追问 2025-07-18 10:24

可以理解成日常旅行消费

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齐红老师 解答 2025-07-18 10:27

那你们单位主营是什么的?是提供的旅游服务吗?

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快账用户2108 追问 2025-07-18 10:28

健身服务公司,也算是单位福利吧

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齐红老师 解答 2025-07-18 10:31

那就是个人承担了,个人承担你单位不报销的情况下,不要开给你单位。个人需要发票,他就开给个人。个人不需要发票,让他做无票收入。如果是你单位承担的那一部分,可以开给你单位。如果开给你单位,你单位又不支付,你还得转营业外收入。这个福利费,他又根据工资的14%抵扣所得税。超过的那一部分还不允许抵扣。

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那你们单位是什么?还有合同怎么签订的?是你们和个人签订的还是旅游公司和个人?
2025-07-18
您好,真实业务开发票就行
2022-11-28
根据您所提供的情况,可以按照以下步骤进行账务处理: 1.当总公司和其他分公司将费用转账给贵公司老板时,可以开具收据或发票,确认收入。 借:银行存款或库存现金 贷:其他业务收入或营业收入 1.然后将旅游费用平摊到个人,并计入工资薪金,需要缴纳个人所得税。 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或库存现金 同时,将个人所得税部分计入应交税金。 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款或库存现金 注意:如果旅游费用由总公司统一支付,然后平摊到各分公司,则应当取得总公司的发票,由总公司进行账务处理。各分公司应当取得总公司开具的发票作为报销依据,或者由总公司向分公司开具收据作为报销依据
2023-09-26
你好 (1)差额计算销项税额可以扣除的费用=53%2B15.9=68.9万元 应纳增值税=(106-68.9)÷(1%2B6%)×6%-0.2=1.9万元 借:银行存款106万元 贷:主营业务收入100万元 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 6万元 借:主营业务成本68.9万元 贷:银行存款68.9万元 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 3.9万元  贷:主营业务成本3.9万元 (2)小规模纳税人应纳增值税额=销售额÷(1%2B3%)×征收率3%=(106-68.9)÷(1%2B3%)×3%=1.08 借:银行存款106万元 贷:主营业务收入100万元 贷:应交税费——应交增值税  3.08万元 借:主营业务成本  68.9万元 贷:银行存款    68.9万元 借:应交税费——应交增值税  2万元  贷:主营业务成本    2万元
2022-10-05
学员你好,可以这样操作的
2022-11-28
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