你好,剩余科目对冲,你是指什么和什么对冲呢? 对冲完利润为0,不太正常的
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢?库存商品吗?
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
快递货物过程中纸箱破损,减免50元赔偿给客户,然后找快递赔偿了100块,这个怎么做账?
老师,房地产开发企业,贷款利息1000万元,已销售90%,在进行土地增值税清算时,扣除利息可以扣1000还是900万元?
老师:轿车从公司过户给个人,要缴哪些税呀?出售方会有个税吗?
公司购买小汽车,车船税的税率
大连欠我们公司钱,然后还给我了我们100万,我们的客户A然后我们公司替他还大连70万,我应该怎么做分录?
小规模纳税人收到车险专票怎么入账?不抵扣需要不需要其他操作.
老师好,单位的家属去逝了,买了花圈的记啥科目
讲义怎么打印出来,老师
@朴老师,我们有不征税收入,当时收到年度时候没有填写不征税收入的附表,在支出的时候将相应的递延收益转入了营业外收入,然后它对应的支出我们税前扣除了,那么这部分计入营业外收入的金额,属于“高新技术产品(服务)收入占企业当年总收入”里面这个总收入么?
老师,我们公司是小规模纳税人,购买的商铺按合同的含税价还是不含税价交契税呀?