是的,就是这样理解。
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万税率是5% 100万到300万税率是10% 超过300万税率是25% 我想问一下这个意思就是比如我的收入是500万,成本是300万,利润总额是200万,那么企业所得税应纳税额就是200万,就按10%的税率来计算税额了吧 200万*10% 是这样吗?老师
合同总价100万的话,不含税金额是90万,已开发票可抵扣的进项税39000元,全部抵完还差45000元,成本已提供30万,还差成本50万的话,现在还需要开具什么发票,开具多少发票?
请问一下,抵成本,抵税的问题 例如:销售额合计100万(其中税额11.5万),成本票30万,进货额合计60万(其中税额6.9万)我司应该缴多少税款?,为什么不是100-11.5-30-60/1.13 ?
请问2023 年旅游公司小规模纳税人的差额征税是怎样的?是收入减去成本之后的差额部分不超过500万元就不用升成一般纳税人人是吗?就比如说我年收入2000万,我的成本1800万。差额部分是200万。不到500万就属于小规模是吗
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
发现去年有一笔收入金额错误,少记了,现在应该怎么处理
老师,为什么债务筹资会稳定公司的控制权呢,大白话给我讲讲呗,谢谢
老师,所得税报表,收入,今年是负数发票,收入为负数,所得税也成了负数了。这咋弄呀?
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
请问一下印花税怎么计提
请问一哈,开具干香菇,木耳的专票和普票几个税点
老师,请问公司的车给别人碰了,对方修的车费用可以开给公司吗?
请问建筑施工工程可以开人工费发票吗?
请问:有听说过manus,镝数这些吗?说是财务工作的