你好,不是的,这个是差额之前的。

请问一下:一个公司的收入达到500万,就是一般纳税人的标准了,然后他开几个分公司,都是小规模纳税人,收入随着业务分摊出去了,这种情况总公司是不是就不用变成一般纳税人了?可以这样操作吗?
老师好 我想问一下 小规格和一般纳税人的认定标准是界于年销售额500万元为界定是吗?是指主营业务收入 是吗?假设A公司 销售额超出500万 但是费用也相当高呢 另外就是小规模超出500万,不变更一般纳税人会怎么样?还有就是其实B公司是小规模的 但是却是一般纳税人 这个怎么看待?有点搞不太明白,因为我以前有个公司就是 明明年销售额没有这么多 却是一般纳税人
我想咨询一下连续12个月收入超过500万就会变成一般纳税人。但是我们是去年开业的。去年250万。今年四月份之前110万。然后免税之后超后430多万。已经超过500万。但是还小规模纳税人。是不是免税的这部分不算500万的收入
你好,我想问一下。我们公司现在还暂时是小规模纳税人,现在的收入可以对应那部分无票成本,年底调增。等销售额超过500万转为一般纳税人的时候,再把有票的那部分成本抵扣可以吗?这样子会不会比较节税
按季度申报的小规模纳税人A在2023年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入20万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售自建的不动产取得收入200万元。则A小规模纳税人2023年第二季度(4-6月)差额后合计销售额218万元(=10+20-12+200),超过30万元,但是扣除200万元不动产,差额后的销售额是18万元(=10+20-12),不超过30万元,可以享受小规模纳税人免税政策。同时,纳税人销售不动产200万元应依法纳税。 请问下,申报按18万申报吗?纳税申报表怎么填写呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
能具体讲一下吗?
差额之前收入是两千万,按照这个来转,一般纳税人只要你超过了500万,就得转一般纳税人的,这个是差额之前的。
那就是说,要想还是小规模。年收入还是不能超过500万是吗
我们是旅行社,属于差额征税
是的,这个是差额之前的。
看政策 根据总局2020年第9号公告第六条规定,一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。再根据《增值税一般纳税人登记管理办法》第二条,应税行为有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。