那个迟早都是要支付的,还是计入固定资产原值
老师,我想问一下工程是开专票的,现在剩余质保金部分的发票没有开,工程已经完工结转固定资产,质保金部分应该怎么处理啊 全额挂在其他应付款里面嘛
固定资产最终结算金额一小部分未最终定?11/1暂估转固,借:固定资产一辅助设施280 固定资产一辅助设施一暂估20 贷:在建工程一辅助设施280 在建工程一辅助设施一暂估20 2021年结算,暂估部分23万 借:固定资产一辅助设施一暂估一20 贷:在建工程一辅助设施一暂估一20 借:固定资产一辅助设施23 贷:在建工程一辅助设施20 银行存款3 老师,麻烦问下这样处理对吗?如果不对,该怎样改?
广告牌工程已经全部完工投入使用,但是还有1个审计费未付款,工程质保金未付,请问何时转固定资产,怎么办?
您好,有套电子设备金额40万左右,入账到在建工程里去了,现在还没转固定资产的同时又签署了一份对该电子设备的技术维修服务费金额好几万,那这样要转固定资产,怎么处理呢?
老师,在建工程一年了,现在要转成固定资产,但是还有几笔质保金没支付,这种情况是先转啊?还是等全部付完再转啊?
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
计入固定资产,需要验收合格之后再入账?
是的,要装修完毕,投入使用才转固