你好 ; 这个要转固定资产去; 是的
您好,有套电子设备金额40万左右,入账到在建工程里去了,现在还没转固定资产的同时又签署了一份对该电子设备的技术维修服务费金额好几万,那这样要转固定资产,怎么处理呢?
您好,有套电子设备金额40万左右,入账到在建工程里去了,现在还没转固定资产的同时又签署了一份对该电子设备的技术服务费金额好20万,那怎么处理呢后续?会计分录咋写?分录后面金额又是多少呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
送货期结束后的最大库存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供装卸搬运服务,适用多少税率
如何理解第三题发股票股利
这个模考答案显示说法恰当,我觉得不对,不是还得考虑系统升级前控制对财务报表审计的重大影响吗?
老师好,审计。非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷应当书面与治理层沟通吗?非财务报告内部控制重大缺陷应当书面与董事会沟通吗?
中级合并报表分录太多,老是记混,有没有更简便的记忆方法……
那怎么转呢?金额要变化吗?要加上维修他的修理费吗
你好; 先走在建工程- 维修费归集; 到时一起完工转固定资产去
意思就是,购买了设备,会计分录是借在建工程-电子设备费贷应付账款借应付账款贷银行存款中途又签订2年得维修费会计分录借在建工程-修缮费贷应付账款借应付账款贷银行存款购买的设备已经验收完成,但是还不能转固定资产,待维修费2年到期时候可以一起转固定资产吗?是这个意思吗?
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意思就是,购买了设备,会计分录是借在建工程-电子设备费贷应付账款借应付账款贷银行存款中途又签订2年得维修费会计分录借在建工程-修缮费贷应付账款借应付账款贷银行存款购买的设备已经验收完成,但是还不能转固定资产,待维修费2年到期时候可以一起转固定资产吗?是这个意思吗?
你好; 你不要刷屏哈; 刷屏 会被封号的; 是的; 在你发生维修费之前; 你设备没有完工; 那么你们就可以 转固定资产 ;一起转;对的
不好意思,网络不好,以为没法出去,那就是我一直挂在在建工程里去,即使有了该设备的验收报告,等到2年后我在一起入固定资产是不?
你好 ; 验收了就得 转固定资产去; 我还以为你 后面 维修后再 符合固定资产的; 那你先计入固定资产; 先折旧; 然后维修后 在 ; 做 ;借在建工程; 累计折旧贷银行存款; 发生维修费做 :借在建工程-维修费贷银行存款 ; 转 借固定资产贷在建工程
老师我不太明白,意思是我现在有了该设备的验收单,先转固定资产,下个月直接折旧,然后这个签订2年得维修费,直接计入借在建工程,贷应付账款。借应付账款,贷银行存款。然后设备故障发生维修时发生的费用,计入在建工程-维修费贷银行存款,2年到期后,这个维修费转入固定资产,是这个意思?
你好 ; 意思是之前已经符合固定资产了。先去转固定资产去 ; 然后按月折旧 ;之后发生了维修在做更新改造处理 ; 转 净值到在建工程去; 维修后转固定资产去新的 价值金额去
那现在签的维修我计入什么科目里,会计分录是什么呀?那两年后发生的维修费用这个净值怎么算呀?
你好; 计入在建工程; 你看看上面我都给你把分录都列了