您好,填在实收资本里面
各位老师,大家好,就是产成品和在产品在做费用分担的时候,是不是结转生产成本的时候,只把产成品的那一部分先做结转呢,请老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们有一位股东是1750万元的注册资本金,人家现在给了3350万元,已经起出很多了,那么多出来的这些我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,公司是新成立的种菜的,前期还没有收入呢,但是前期也会产生人工工资,这一块怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,合作社成员的这个出资额在期初建账的时候填写在那里呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,就是合作社的这种企业形式,然后里面的入股成员出差的差旅费开来了发票,他们自己的掏的钱,只开来了发票,这种的怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
会计审核原始凭证审核哪些地方?
公司18年开展业务,一直没有建账、现在要建账没有凭证、可以直接拿现有数据建立吗?这个后面没有凭证支撑怎么办
小规模纳税人可以偶尔开一两张专用发票吗?金额不大的情况下
借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)(红字) 如果这样调整,我们的应交税费之前缴纳的不就要退回吗?
老师所得税那个工资是填第三季度的还是1到3季度的累计数
第四题的怎么计算的?如何计算?按道理它从农业生产公司购入的。自产农产那个80万应该是可以抵扣10%的税吧?
请教老师:实际支付给职工的应付职工薪酬包含公积金及社保的个人承担部分吗?谢谢
增值税次月交,城建附加税也是次月交,那当月附加税也要计提吗?
关于拍卖个人所得税,能准确计算拍卖物品原值但不能提供有关税费凭证的,不得按征收率计税,那按什么方式计税呢?
库存现金挂帐太多怎么办?
您好,填在实收资本里面
老师,你好,合作社的期初建账里面没有实收资本这个科目
有没有股本,如果有的话,填在这里
老现也没有股本,只有一级科目股金,下面有三个二级科目,分别是资本公积转增、盈余公积转赠、成员增加出资
一级科目股金成员增加出资,填在这个里面
老师的意思是一级科目下面的二级科目成员增加出资科目下面分别把这几个人的名字录入,然后后出资金额填上,这个是损益 权益科目,对方科目应该设置什么呢,因为这个是半路建账呢,老师指点一下
这个是所有者权益科目,你只要当期初就可以了
这个是所有者权益科目,你只要填期初就可以了
这个我知道,老师,贷:股金-成员,那么借方是什么呢,老师
借方是收到钱就是银行存款
老师没有收到钱,因为是半路建账呢,借方应该自么填写,老师,指点一下
半路建账,这个有股金,肯定是账上收到钱了,要不然这个账怎么平了
老师这个不是实缴,是认缴
认缴不用填,要实缴才要填
老师,不把这个前期建在账里,后期有成员交资了又该怎么入账呢
到时做账就可以了
借:银行存款
贷:股金