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老师,对账是进项发票和付款金额,和科目余额表对是吗,余额表的数是付款金额减去发票的金额

2025-07-21 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-21 21:36

您好,是的,付出去的和别人开的发票来对

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快账用户5420 追问 2025-07-21 21:38

老师要是这几年的发票都要对,是不是用进项发票总额和付款总额再跟余额表数对上就行了

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齐红老师 解答 2025-07-21 21:39

如果这个能对下说明就没问题,没对下就要查下了

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快账用户5420 追问 2025-07-21 21:40

老师对账这个思路可以吗,老师您能推荐更好的对账办法吗

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齐红老师 解答 2025-07-21 21:43

我一般是一个月对一次,没有几年一起对,你可以试下,看你的方法可行不,如果可行说明账是对的,就不用查了,如果对不上,就还要查

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快账用户5420 追问 2025-07-21 21:44

那我先试试老师

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齐红老师 解答 2025-07-21 21:44

是的, 你可以先试试看

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您好,资产负债表上的往来科目计算公式如下: 应收账款:资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额%2B“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额 预收账款:资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额%2B“预收账款”明细账户贷方余额 应付账款=“应付账款”明细账贷方余额%2B“预付账款”明细账贷方余额 预付账款=“预付账款”明细账借方余额%2B“应付账款”明细账借方余额
2020-09-23
同学你好 是不是有应收或应付,预收预付冲底了,或是你凭证错了
2022-10-17
你好 一般是报表重分类的原因,不用管 
2021-09-16
同学,你好,一是可以看看对公账户,二是可以看开票金额,三是申报的时候,看看当期的申报收入是否和账面一样。
2021-01-28
没错,这个是对方欠的发票。
2022-10-19
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