同学您好,现金是不应该出现负数的,其他应付款是负数说明您多付给别人钱了
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
老师,我的科目余额表的期末余额现金和其他应付款是负数,是怎么回事
你好老师,科目余额表里的其他应付款一直都是负数,怎么回事,怎么调整
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
是其他应收款的余额表期末数贷方是负数,刚才写错了。写成其他应付款了
其他应收款的贷方负数就是借方的意思,是属于正常的
老师你帮忙看看哪里错了,科目余额表里面的其他应收款期末余额借方是负数。这样不对的,我不知道哪里错了
借方负数的说明别人多付给您了
这个要怎么做才平
多付给您款了,那您退给他就平了
凭证怎么做啊
借其他应收款贷银行存款就好了
老师,如果科目余额表里面的其他应付款期末贷方是负数,是不是代表我多付了,要怎么处理凭证
那您还可以收回来吗,收不回来就要转营业外支出,借营业外支出贷其他应付款
老师,幼儿园伙食费在科目余额表的其他应付款是负数怎么办?如何做凭证。
您这具体怎么个操作流程的,买东西的时候是借伙食费,贷其他应付款,然后给他付款的时候,借其他应付款贷银行存款是吗
这样的话,那就是您多付给别人款了