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老师老板不是公司的员工不在公司开支,但出差的补助费一天是200元这需要发票吗回来报销时只填写费用报销单写出差补助费,做账时写管理费用二级差旅费这样对吗?老板领了这200元有个税吗

2025-07-22 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 08:50

那个可以直接计入差旅费的,不需要申报个税

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快账用户5276 追问 2025-07-22 09:07

老师费用报销单只写差旅费补助可以吗?因为是给个人的补助没有发票可以在企业所得税汇算清缴时税前扣除对吗?

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齐红老师 解答 2025-07-22 09:08

是的,就是那样操作就行

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快账用户5276 追问 2025-07-22 09:46

老师差旅费补助有限额吗是发生的据实扣除对吗

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齐红老师 解答 2025-07-22 09:49

那个是根据公司的财务制度报销

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那个可以直接计入差旅费的,不需要申报个税
2025-07-22
您好 差旅费补贴不需要缴纳个人所得税的哈 只要单位有出差制度管理 对应的出差补贴标准文件 只要是合理的 真实的 没什么风险的哈
2024-09-07
您好。 快递费需要发票。
2020-09-14
你好,这个不用的,学员,这个
2022-01-17
您好 这种情况税法允许填写差旅费报销单,进行处理
2022-02-14
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