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老师,我们账上历史遗留了100多万元的库存商品,实际没有这个货了,这个要怎么处理呢

2025-07-22 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 10:03

同学,你好
可以做报废
借:管理费用
贷:库存商品

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快账用户6378 追问 2025-07-22 10:11

100多万可以直接报废吗?这样问题大吗?还是说分批次报废, 具体操作方法可以说一下吗

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齐红老师 解答 2025-07-22 10:12

同学,你好
分批分次,最好一年内完成。比如一个月做个10万

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快账用户6378 追问 2025-07-22 10:22

分录就是借:管理费用 贷:库存商品这样吗?原来那些进项税需要怎么处理?而且这100多万的库存商品也没有明细账,不知道是哪些货了

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齐红老师 解答 2025-07-22 10:26

同学,你好
对应的进项税额要转出。
如果不知道对应的,那进项税额就转出不了了

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快账用户6378 追问 2025-07-22 10:29

不转出的话税务会追查吗

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齐红老师 解答 2025-07-22 10:30

同学,你好
有风险的

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快账用户6378 追问 2025-07-22 10:31

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-22 10:33

不客气,祝工作顺利

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你好 先补记 资产和折旧再处理 处理时 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-11-17
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2022-03-26
你好,学员, 调整账务处理 借库存商品 贷未分配利润
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2020-12-29
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