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老师,您好,我这边问一下,我们是直营公司,销售的商品都是从总部直接发货给顾客,我们进货款打给总部,总部确认之后,发货给顾客,但是发票未开 给我们,我们应该怎么做账

2025-07-22 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 13:48

你好,客户的货款是怎么支付,付给谁。

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快账用户7439 追问 2025-07-22 13:51

客户的款是付费我们的,相当于我们销售的,我们跟总部进货

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齐红老师 解答 2025-07-22 13:52

你好,这个在税务局看来,除非是开发票给你们。 不然你们这个不能当是你们的收入。

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快账用户7439 追问 2025-07-22 13:59

我们跟总部相当于进货,算库存商品,款都打给总部了

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快账用户7439 追问 2025-07-22 13:59

只是暂时还没开票

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齐红老师 解答 2025-07-22 14:02

你好,以后如果能开给你们,那就没问题 借库存商品,贷银行存款 然后借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户7439 追问 2025-07-22 14:06

给我们开票是专票,可以抵扣进项税是不 库存商品跟主营业务成本时不含税的

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齐红老师 解答 2025-07-22 14:07

你好,是的。就是你说的这样。

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快账用户7439 追问 2025-07-22 14:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-22 14:12

你好,不用客气的了。

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你好,客户的货款是怎么支付,付给谁。
2025-07-22
借银行 贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本,贷银行
2024-03-06
你好;   摘要写调整某凭证号 ;冲无票收入    到 天猫积分服务费 ;      分录  之前 借主营业务收入  ; 应交税费- 应交增值税贷其他业务收入;  应交税费-应交增值税  
2022-02-21
您好,先挂应收账款科目
2021-04-30
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022-09-23
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