如果这部分成本属于和生产经营相关的,实际发生的支出,但在支出当期没有收到发票可以暂估成本。其他情况比如单纯为了不交税的话,是不可以这么操作的

上年度亏损,今年第一季度盈利可以弥补以前年度亏损,盈利额小于以前年度可弥补亏损数额,不计提所得税;盈利额大于以前年度可弥补亏损数额,按差额计提所得税。同时,可弥补亏损数额,应以所得税汇算清缴数据为准。请问老师,这个说法正确吗
老师,比如,我前3年企业所得税汇算清缴都亏损,但今年汇算清缴时盈利了,我可以全部弥补以前年度亏损吗?不交企业所得税吗?
小规模纳税人,请问以前年度亏损,今年一季度盈利,做了2022年企业所得税汇算清缴,今年一季度盈利全部弥补了去年的亏损,今年一季度做账,还需把盈利的这部分计提企业所得税费用吗?
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
实发支出如果汇缴前还是拿不到票,就要调增
那像我前面提到的这种情况,应该怎么操作呢
那调增,是不是也就是可以冲抵以前年度亏损呢
按实际生产经营情况,据实做账。不可以虚构支出偷逃税款
税前扣除项目都要有合规合法的扣除凭证,来证明业务真实性
对的,汇缴时一般企业可以补亏5年。用调整后的应税所得额去弥补5年内的亏损