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老师我看了抵扣发票有100多万呢?就是没有做进项税额的分录,入库了老师现在应该怎么做账才能抵扣税务局的100多万的进项呢?

2025-07-23 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 09:27

借:库存商品  应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户8908 追问 2025-07-23 09:31

不是的老师我看了之前会计的资产负债表库存商品有余额入库了,就是没有做进项发票的发票分录,电子税务局里未抵扣进项发票我看了和库存差不多能对上,老师我应该怎么补做进项发票的分录,把这些库存的进项抵扣了呢?

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:33

没明白具体什么情况?你找一张发票看看具体原来的会计怎么做的账?是只做了库存商品,没有做进项?

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快账用户8908 追问 2025-07-23 09:34

是的之前会计不做账,也没有凭证,进项发票税务局有,就是没有这进项发票的分录

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:35

没有做账,就要全部发票都做进去。

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快账用户8908 追问 2025-07-23 09:50

老师全部发票做到待认证进项,抵扣多少结转多少吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:53

是的,就是那个意思的

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快账用户8908 追问 2025-07-23 09:58

老师进项发票的分录,要是用银行付流水就对不起来,可以用其他应付款付吗?

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齐红老师 解答 2025-07-23 10:01

挂应付账款科目对应供应商

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快账用户8908 追问 2025-07-23 10:17

那老师应付账款,什么时候付款呢?

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齐红老师 解答 2025-07-23 10:18

有钱的时候就付款哈

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