同学,你好
是可以的
老师,我们公司承接了一个外地的项目,对方希望在当地缴税,我们提供的服务不能够填那个跨区域涉税事项报告,目前我们可以以什么方式提供发票?
老师,我们是装修公司,在重庆那边有个异地项目,注销外经证时对方说我们没有在项目所在地申报个税,我们实际业务不是装修,就是卖了一些家具过去,还带有点安装,然后对方见我们是装修公司,要建筑服务的发票而已,这种我如果说我们申报个税是在我们当地申报的可以不呢,存在这种情况吗?是第一次弄这种异地项目的情况
老师,请问开建筑服务员类的发票,公司注册地在贵阳市观山湖区,但是建筑服务地址是在贵阳市清镇市,观山湖区和清镇市同属于贵阳市,这种情况需要申请外经证吗?
老师,建筑公司劳务开发票,劳务公司公司注册地和合同的劳务作业地点同一个区是不是就不用进行跨区域涉税事项报告了啊
老师:我公司是从事挖机带人出租的,给对方开建筑服务发票,我们公司的注册地址和项目地址不一致开具发票跨地市标志是否可以选择否?
老师,我们电梯买了16万有发票,另外支付人工费12万无发票,我们计入固定资产是多少?
您好老师,网购上面客户申请发票类型是个人,但是填写的名字是企业名称,我们获取不到税收编码,可以直接开企业名称,不加税号吗?
老师,红字发票开错了,红字发票想作废,怎么处理。
老师,外经证开完了还能作废吗,信息有错误的
老师公司23年成立至今,老师油费都没过来报销,在工资册上做了车补贴500一1000元,没租车协议,合并工资酬金申报了个税,现在拿过来的油费怎么处理好?
老师您好,请问一下,销售发票给对方金额开多了,对方已经认证抵扣了,请问还可以红冲吗
总分公司,有些发票开到了总公司,但费用又是各做各的,比如投标总公司付了保证金420000元,然后平台扣的服务费金额是195000元,专票,税额11037.74元,那么分公司这里管理费用是195000-11037.74,这个总分公司的账怎么做呢,进总公司的进项我是准备用分公司的无票收入去总公司抵这个进项。两个公司同一个区域
老师 问下在外边小餐馆吃饭不开发票,会计报销要发票报销餐费,怎么办?餐费都要开发票报销吗
老师,有一道中级实务题,化橙线的是怎么样理解的,会计小白想不太明白
我们给客户提供平台使用服务,对方必须通过我们平台才能开展业务,这个开发票,之前开的信息技术服务——信息技术服务费,现在开不了,开信息系统服务还是信息系统增值服务,信息系统服务简码跟我们之前看开的一致