你好,操作是可以的。
老师公司开给对方建筑工程发票上个月的,现在要冲红,重新开,是不是要对方给给我们红字信息表啊?我们才可以开红字发票?
我们公司去年前年都有开票给一个客户,现在客户重新反应说,开的发票品名不行,要重新开。那我们现在红冲了之前的发票,成本结转直接是统一结转,现在要怎么红冲成本呢
老师,我们以前月份的发票之前开错了,开了红字信息表冲红,现在对方公司给财务公司搞,财务公司开票给开了中成药税收编码这个发票能要吗?
老师,全电发票红冲,是不是直接红冲,之前发票不用退给开票方,然后再重新开具新的发票就可以了是吗
老师,就是之前开给一家公司之前他们3月说要普票。已经开了现在要冲红重开专票可以吗
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做