借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬 确认收入时(按餐厅正常售价计算): 借:应付职工薪酬 —— 职工福利费 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(若为一般纳税人,需计提销项税) 结转聚餐对应的成本(如食材、人工等): 借:主营业务成本 贷:库存商品(食材等) 贷:应付职工薪酬(聚餐服务的人工成本)
你好,老师,公司小餐厅,中午的员工餐大家一起吃的,这个需要做账吗?怎么写分录呢?
你好老师,请问一家酒店之前同时还包含一个餐厅,现在把餐厅分给我们公司了,但没做变更,酒店客人在酒店住宿在餐厅吃饭的钱都打到酒店对公账户了,现在需要酒店把客人在餐厅吃饭的钱打给我们,酒店还要发票,这个需要怎么做的?需要怎么发给我们,这个款
老师,您好!公司给员工弄了一个餐厅,员工可以自愿选择去不去那吃饭,但是不是免费的,餐厅的支出怎么记账,餐费从工资中扣除,这部分怎么做账,分录怎么写
老师,请问一下,我们是开餐厅的,餐厅员工聚餐,这个分录要怎么做啊?谢谢
老师你好,我们是开餐厅的,自己餐厅开业请客在自己餐厅吃饭这个费用要进入什么科目?谢谢老师
未分配利润10万,实收资本10万,股权百分之100转让,转让价多少合适,税务能通过
请问一下我公司有个国外客户,为了生产他的产品,需要单独使用模具,所以够买了几十万的模具,客户那边承担模具费,模具放在仓库使用不随产品出口,我们只有使用权,现在要开票给国外的客户这个模具是开免税还是有税率的呢?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么