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从分录方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得税这就有点不会了我觉得应该把上一年计提的递延冲掉,对吗?

从分录方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得税这就有点不会了我觉得应该把上一年计提的递延冲掉,对吗?
从分录方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得税这就有点不会了我觉得应该把上一年计提的递延冲掉,对吗?
2025-07-24 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 23:39

你好,第二年全部处置存货,需要做对冲第一年确认的递延所得税资产

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快账用户9885 追问 2025-07-25 00:00

那我怎么根据编制制度第二年分录,计算利润

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快账用户9885 追问 2025-07-25 00:13

1500+120(实现的内部损益)-30(冲销合报计提递延所得税资产),对不

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齐红老师 解答 2025-07-25 07:45

第二年,借递延所得税资产30贷所得税费用30

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快账用户9885 追问 2025-07-25 19:27

你说反了吧

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齐红老师 解答 2025-07-25 19:44

第二年,先把期初分录滚动调整,然后再补充,借递延所得税资产30贷所得税费用30 合计递延所得税资产第二年末余额零

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您好,您的理解非常正确
2021-06-13
弥补亏损,不用账务处理的,不需要交所得税,要把计提的所得税冲减的
2020-09-10
同学你好 缴纳的时候贷方就是银行存款 2.那就分开每月确认费用
2021-08-27
你好; 会的; 你按月折旧; 税务上一次性税前扣除; 就是会产生递延所得税的  
2024-05-10
你好同学,稍等回复您
2022-12-26
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