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公司支付了2025年5月-2026年5月房屋租赁费用,发票还未开回来怎么做会计分录,没有收到发票需要做摊销吗?

2025-07-25 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-25 09:18

你好,你借预付账款,贷银行存款 然后每个月借管理费用-租金,贷预付账款 是需要摊销的。

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快账用户1230 追问 2025-07-25 09:20

那到时候收到的发票怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-25 09:21

你好,收到发票直接贴进去就可以了。贴到年底的里面。

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你好,是的。借预付账款,管理费用-租金,贷银行存款。
2025-07-03
你好,可以按租期暂估摊销房租。
2021-12-08
您好,分录做个正再做个负,纯为了把发票放在分录里 借:预付账款*公司 (负)贷:银行存款(负) 借:预付账款*公司 贷:银行存款
2025-05-21
学员朋友您好,之前付了钱吗?
2024-01-29
那也就是你摊销的金额贪多呀,你现在就是借应交税费应交增值税进项税额贷长期待摊费,制造费用。
2022-01-08
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