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老师好:6月底开发票,7月因发现有误,冲红,7月与电孑税务开票核对交6月税,已交税了!问一下7月冲红的发票8月增值税申报怎么处理呢?

2025-07-25 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-25 16:54

不需要怎么处理,申报系统自动按红冲后的销售收入统计申报

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快账用户5288 追问 2025-07-25 16:56

但是6月的发票在7月交税了

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齐红老师 解答 2025-07-25 16:57

7月冲收入就少交税了

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不需要怎么处理,申报系统自动按红冲后的销售收入统计申报
2025-07-25
你好先开信息表再开红字发票    6月交税  7月可以退税也可以抵扣税款 
2023-07-03
抵减8月其他发票的销项税
2021-09-29
你好,是需要的。因为6月没有减少。
2025-07-03
您好,不用,冲减8月的收入
2024-08-13
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