您好,正常开1500吧,这种事我们公司也经常这样
老师,您好!我想问一下,我们之前来了一张普票给客户,现在客户要退货,那我们要怎样操作呢,我们能自己开出红票吗?
老师,我们老板支付了一笔17万的费用给别人,开了农副产品的票,我们是自己有个食堂,每天都有很多客户吃饭,我这笔费用怎么入账比较好,
老师:您好,去年有笔订单,客户要退款退货,这张发票他们已经抵扣,对方觉得他们申请红字,我们开具负数发票财务处理比较麻烦。他们想以当初的原价卖给我们,给我们开发票,我们再汇款给他们,如果这样操作,在税法处理上比较方便,您 看这样有没有什么税务的风险?
老师你好!情况是这样的,客户**公司对公付了50000实际发生了4万,普票已开了5万,现在合作结束,对方结余1万,问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的,他现在不想我们对公处理,可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他,又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀
老师,我们有两个客户做疗程,前后打了100万到我们账户,截止到今天还有25万没打。但是他们是要分15次做完的。我这个开发票要怎么操作比较好,分几次开比较好
对方只付了1300,开1500,这样就对不上了啊
把多开不付了,计入到营业外支出里面,把账平了