你好; 这食堂是 对外经营 和员工吃的是吗
老师,我们公司的一个对公账户,找建行贷了一笔款,金额并不是很大,只有8万多,每月支付的利息费用直接从这个账户划扣,这笔贷款利息费用,我要入外账,是不是要找银行给我们开发票呢?银行会不会给开啊?
老师,我们老板支付了一笔17万的费用给别人,开了农副产品的票,我们是自己有个食堂,每天都有很多客户吃饭,我这笔费用怎么入账比较好,
公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师好,我们单位每月都有很多支出是老板个人的钱支付的,没票的,比如给办公室采购的清洁用品 ,喝的饮用水等等,这部分怎么入账呢?
老师,我这边是刚注册的公司,但是公司现在每一笔开销都是法人自己的私户支出的,现在算下来有2万左右的费用了,有电脑 、软件、办公用品。请问我要怎么做账,
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
不对外经营,就是我们公司自己请人做饭,然后我们公司做市场的每天邀约很多客户来吃饭
我入费用的话怎么入好一点,一部分记福利费一部分记业务招待费吗?但是这是一笔付出去的
你好; 那就你就计入管理费用-福利费 和管理费用-招待费 去核算; 是的
一部分不能记销售费用招待费吗,这是做市场的为了客户买产品邀约来的
分录是不是都要过一下应付职工薪酬
你好 ; 不走哈; 招待费不走 这个科目过度的; 福利费才走
那我是计销售费用里的招待费吗
你好;是的。 计入借 销售费用 -招待费贷银行存款
这个比列我就自己随便报一个比列都行吧?还是要做个什么原始凭证
你好; 按实际做; 你要做一个明细表
明细表要哪样做?
你好 列清楚员工福利费是多少 怎么算的; 招待费多少 怎么来的金额