您好,这个是按6%来开的
老师好!我们是小规模纳税人企业,有项工程挂靠在别的公司,现在工程结束开始结算,对方按照规定需要提供70%成本票,30%劳务票,对方说30%的劳务可以打到个人账户,老板为了少交一道税,让被挂靠公司直接打到供应商个人账户上,还让我计算一下需要扣留供应商多少税点?老师,应该是3%增值税,企业所得税是按照25%?还有三项附加税12%,老师我这样计算对吗?
2、某建筑设计公司,2015年底成立,创业公司,部分专业设计业务此如消防设计等)外包给建筑设计院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表:[月份设计费收入外包支出房租工资薪金办公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203说明:(1)单位:万元(2)该企业最初为小规模纳税人,因客户要求,5月1日开始转为-般纳税人;建筑设计院都是按照设计行业开具的6%的一般纳税人税率的发票(3)房屋业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)办公文具从京东采购,开具的发票都是按照17%的般纳税人税率(5)为了简化,忽略其它费用,工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况,不考虑库存;表中小规模金额均含税,-般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清,所有当期税收均已结清问题:(1)1月房租2万元,请列出简
老师你好 一般纳税人企业 开销售票是13个点 但是由于进货商家有相关政策扶持 进项票的税率是7个个点 这样的话 我后面经营中是亏还是赚 对于销售方的我来说 需要收取客户几个点才能是赚的呢 这个问题你们知道吗
谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
老师,公司处理二手车时公司直接开发票吗?
2x24年1月1日,A公司以每股6元的价格购人某上市公司 B公司的股票 200 万股,并由此持有 B 公司 5%的股权。A 公司与B 公司不存在关联方关系,A 公司将对 B公司的投资作为其他权益工具投资进行会计处理。2x24年12月31日,该其他权益工具投资的公允价值为1300万元。2x25年1月20日,A公司以现金 15 000万元为对价,向B公司大股东收购 B公司 50%的股权,相关手续于当日完成。A 公司取得B公司控制权之日为2x25年1月20日,原其他权益工具投资的公允价值为1500万元,A公司按照 10%提取盈余公积。不考虑相关税费等其他因素的影响。要求:编制 A 公司企业合并的会计处理。 答案:借:长期股权投资16 500 贷:其他权益工具投资--成本1 200(200x6) --公允价值变动100,银行存款15 000,盈余公积20,利润分配-未分配利润180。借:其他综合收益100,贷:盈余公积10,利润分配--未分配利润90,请问这里的其他综合收益为什么是100
我公司租赁两辆小车,付了租金,但对方不给开票,我做了无票入账,年度汇算把租赁费调增了,但车辆上的加油费和修理费正常入账了,车辆上的费用不用调增吧
你好老师,怎么从科目余额表上看出来,应收应付,是欠钱还是欠票
老师,总公司帮我代发的工资,我们自己做账,怎么做,完整分录
老师请问我在电子税务局里面下载发票下载不了pdf交付不了怎么回事
老师,请问一下,如果我们有支付引流的服务费,这部分费用可以把我们的收入以分帐形式直接支付对方吗?
老师好,发票红冲怎么开
老师,这道题题目,怎么做?可以教教我?
老师,一般纳税人异地做工程,开的是3个点的劳务费,想问是不是每次开都需要预交一次增值税和企业所得税
小规模是按1%来开的