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我方是购入方,求会计分录。

2025-07-29 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 08:52

同学,你好
借:库存商品、费用
应交税费-应交增值税-进 (专票)
贷:银行存款、应付账款

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:13

先到生产成本再转库存商品吧?

先到生产成本再转库存商品吧?
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齐红老师 解答 2025-07-29 09:14

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:17

借:生产成本一加工费,贷:应付帐款,然后结转借:库存商品,贷:生产成本一加工费。

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:19

同学,你好
嗯,分录可以的

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:20

代账公司做的是借:主营业务成本95700贷:应付账款:95700,然后结转借:本年利润95700贷:主营业务成本。这种方法对吗?

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:21

同学,你好
不对,没有生成库存商品,出售不了

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:22

我现在是接代账公司账,这凭证对不对,我是不是要更正?

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:24

同学,你好 你这个库存商品出售了吗??

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:25

还在库里

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:26

同学,你好
代账做的不对,他做的分录全部红冲,按照你的分录重新做

头像
快账用户3056 追问 2025-07-29 09:27

没出售怎么结转本年利润呢?

头像
齐红老师 解答 2025-07-29 09:31

同学,你好
没出售,不结转本年利润

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快账用户3056 追问 2025-07-29 09:39

他放主营业务成本科目就不对,如是主营业务成本月末是要结转的吧?

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:40

同学,你好
他做的不对的,要出售才行

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借:库存商品、费用
应交税费-应交增值税-进 (专票)
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