当时的分录是怎么做的,做到了成本吗?
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,我们之前开给客户的发票可能发票内容不符合,现在税务局要求购买方做进项转出,像这种被要求做进项转出的,如果购买方申请了红字信息表了,我们能开负数发票吗?
我们是购买方,2月份抵扣的进项税,因对方原因,这个票不能抵扣了,需要补税,那怎么做会计分录
我方是购买方,现销售方因税务原因,税务局要求之前开具的发票不能抵扣,我方进项转出会计分录应该怎么做
销售方开具专票地址有误,但购买方已抵扣认证,需重开正确的发票。购买方需进行进项税额转出的会计分录怎么做?
老师,水电费怎么分摊到每一个产品上
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,有票收入20万,无票收入50万,请问增值税报表怎么填?
老师,我问下税务局申报表错误更正的问题,第1个是最终更改后的报表,第2个和第4个是被更改的,后面显示未作废,这样是对的吗
老师,手续费发票是增票可以抵扣增值税吗
老师,上个季度因为老板没有拿流水和回单来,做漏了几次,怎么办呢?要不要把电子税务报表更正呢?还是这个季度补做就可以了呢
老师在吗?请问一下我们公司5月和6月的工资都没发,个税申报是正常报还是零申报?
老师,第四季度财务报表有误,但现在已经报了24年的年报,要怎么更正24年的年报呢?
老师电子税务局发票统计怎么下载
购买财务软件用管理费用做账可以吗
一人公司股权转让(公司名下有房产)含房子一起转让,这个要怎样缴税呢。
取得发票时,借:库存商品应交增值税—进项税额贷:应付账款
借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。