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固定资产剩余的净资产,送给其他单位了。那固定资产分录这么做?

2025-07-29 10:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-29 10:24

同学,你好
那你就做报废
借:营业外支出
贷:固定资产清理

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同学,你好
那你就做报废
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2025-07-29
您好,赠送是视同销售的。 1、转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、冲减已计提的减值准备 借:固定资产减值准备 贷:固定资产清理 3、支付捐赠时发生的相关税费 借:固定资产清理 贷:银行存款(现金)
2020-09-02
您好,按评估值入账就行了。资产管理系统原值,也可以按原值及计提的折旧处理,具体分录如下: 借:固定资产(原值) 贷:累计折旧 (原折旧) 无偿调拨净资产(差额)
2021-08-17
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 )出售损失: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
2024-12-09
您好,这么大金额不是一个固定资产了,在固定资产模块按月计提折旧,上面3个数据是得不到每月折旧额的,需要看固定资产清单的
2023-10-13
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