材料用对方的发货单运输单 让对方给你出竣工结算单 你们自己验收合格了就可以转固定资产
老师您好,我们单位是天然气储备调峰行业,生产设备是外包工程,还有办公楼也是外包,然后有一部分甲供材,现在设备和办公楼都已经达到预定可使用状态,但是工程款还没有结清,办公楼中的一些待摊费用怎样去处理,我怎样去转固定资产去计提折旧? 还有生产设备试运行期间的成本核算怎样计算,初期的成本不稳定、因为有原气购入后提炼过程中的损耗,还有因为一些原因导致设备温度升高需要泄压的损耗,还有运输途中的损耗都如何计算和设置什么科目,成本怎样结转, 还有投资方投进来的钱一开始是其他应付款,后来又补签了借款合同,这部分借款费用怎样去调整账目。 麻烦老师费心帮我解答一下,谢谢。
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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股权转让问题, 公司有2位自然人股东,股份各占50%,注册资金1000万,已实缴150万。现打算稀释股权,2位股东降低占比,用投资公司注资剩余850万。账面未分配利润800万。那么转让股权需要交的个税是否 =(800-150)*85%*20%=110.5个税?
国资委是甲公司唯一股东,甲公司注册资本金2800万其中货币2500万,实物300万,国资委也是乙公司唯一股东。现国资委将所持有甲公司100%股权以无偿方式转让给乙方,请问甲乙公司如何做账?涉及哪些税收?
老师好,专业技术服务的大类可以开信息系统服务吗
应该给我们公司5万服务费,开票给客人18000,剩下32000 作为购货款,怎么写分录
一般纳税人小企业会计准则,24年有2万投资款没注意挂往来款了,这个怎么办?
老师请问这4个选项有什么不同吗?
公司营业执照注销后,接下来是不是就要把印章那些注销掉就行了呀?
老师好,公司网络布线费用计入哪个会计科目?
这个执照可以开运输类发票么
项目质量评估报告发票备注用不用填写项目名称
没发票的可以正常做账,但是折旧不允许抵扣所得税。
没转固定资产之前做在建工程是吗
主设备30多万,其他建造材料100来万,总造价130多万吧
是的是的 是这么做的
时间跨度1月-6月
每个月怎么做,当月的材料,是做 借:应付账款 ,贷:银行存款 借:在建工程,贷:应付账款 等发票来了,借 固定资产,贷:在建工程 是这样吗
完工了,你就可以转固定资产,不用非得收到了发票
老师可以这个账怎么做,那个分录完整写一下吗
借在建工程 贷银行存款借固定资产贷在建工程, 次月折旧 收到了发票之后借应付账款 贷在建工程 借在建工程贷固定资产 借在建工程 进项 贷应付 借固定资产 贷在建工程 折旧额不对的可以调整 红冲折旧在做正确的e
先是主设备已付款已开票,后续就1-6月来的安装材料和安装人工费
有发票没有发票的都做业务发生了就做 转固定资产是需要完整的转所有的全部都要转
在建工程是最后一次转固定资产吗
完工之后转 都是这样
分录有点看不明
你好,具体的那一个没有明白,收到了发票红冲之前的,然后再给我发票的意思
在建工程,是最后一次性转固定资产的吧
收到发票后那个分录
是 借应付贷在建工程,借在建工程贷固定资产, 这个能看懂吗?你之前暂估的红冲, 然后再做发票的,借在建工程进项贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程, 这个不就是说: 第一个收到发票。 第二个转固定资产了。
如果看不懂的话,你应该写下来,你写下来自己能看懂了吧。
好吧,我自已看一下吧,谢谢
可以看一下的,如果还不会的话,具体的圈起来,哪一个理解不了
外请人员的指导费记哪里
建固定资产的吗?还是做在建工程劳务费 借在建工程劳务费 贷银行存款