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问一下老师,固定资产由主设备和建造材料构成,主设备已付款,已开发票,后面有6个月陆续来建造材料,已付款,未开票,有些可能开不来票,主设备已提几个月折旧,现此设备算全部基本算造建造完成,不知道后面还要不要加什么材料,初创公司,这个账怎么做好一点?请老师回答一下,谢谢!

2025-07-29 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 15:44

材料用对方的发货单运输单 让对方给你出竣工结算单 你们自己验收合格了就可以转固定资产

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齐红老师 解答 2025-07-29 15:44

没发票的可以正常做账,但是折旧不允许抵扣所得税。

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:45

没转固定资产之前做在建工程是吗

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:46

主设备30多万,其他建造材料100来万,总造价130多万吧

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齐红老师 解答 2025-07-29 15:47

是的是的 是这么做的

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:47

时间跨度1月-6月

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:49

每个月怎么做,当月的材料,是做 借:应付账款 ,贷:银行存款 借:在建工程,贷:应付账款 等发票来了,借 固定资产,贷:在建工程 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-29 15:51

完工了,你就可以转固定资产,不用非得收到了发票

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:51

老师可以这个账怎么做,那个分录完整写一下吗

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齐红老师 解答 2025-07-29 15:53

借在建工程 贷银行存款借固定资产贷在建工程, 次月折旧 收到了发票之后借应付账款 贷在建工程 借在建工程贷固定资产 借在建工程 进项 贷应付 借固定资产 贷在建工程 折旧额不对的可以调整 红冲折旧在做正确的e

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快账用户5834 追问 2025-07-29 15:59

先是主设备已付款已开票,后续就1-6月来的安装材料和安装人工费

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:07

有发票没有发票的都做业务发生了就做 转固定资产是需要完整的转所有的全部都要转

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快账用户5834 追问 2025-07-29 16:11

在建工程是最后一次转固定资产吗

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:12

完工之后转 都是这样

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快账用户5834 追问 2025-07-29 16:16

分录有点看不明

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:19

你好,具体的那一个没有明白,收到了发票红冲之前的,然后再给我发票的意思

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快账用户5834 追问 2025-07-29 16:21

在建工程,是最后一次性转固定资产的吧

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快账用户5834 追问 2025-07-29 16:22

收到发票后那个分录

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:23

是 借应付贷在建工程,借在建工程贷固定资产, 这个能看懂吗?你之前暂估的红冲, 然后再做发票的,借在建工程进项贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程, 这个不就是说: 第一个收到发票。 第二个转固定资产了。

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:23

如果看不懂的话,你应该写下来,你写下来自己能看懂了吧。

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快账用户5834 追问 2025-07-29 16:26

好吧,我自已看一下吧,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:29

可以看一下的,如果还不会的话,具体的圈起来,哪一个理解不了

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快账用户5834 追问 2025-07-29 17:47

外请人员的指导费记哪里

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齐红老师 解答 2025-07-29 17:55

建固定资产的吗?还是做在建工程劳务费 借在建工程劳务费 贷银行存款

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材料用对方的发货单运输单 让对方给你出竣工结算单 你们自己验收合格了就可以转固定资产
2025-07-29
同学你好, 这个的话直接计入制造费用就可以了
2020-09-02
同学你好 待摊费用的话直接计入长期待摊,然后不低于三年摊销就行了 2.都计入在建工程里面就行了 3.借其他应付款 贷长期借款
2020-10-09
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
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