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应该给我们公司5万服务费,开票给客人18000,剩下32000 作为购货款,怎么写分录

2025-08-06 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 14:05

同学,你好
借:银行存款50000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
预收账款 32000

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快账用户3136 追问 2025-08-06 14:08

没收到钱,直接低销货款32000, 货已收到,只收18000,

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快账用户3136 追问 2025-08-06 14:08

18000也还没收到

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:12

同学,你好
32000是抵之前你们的应付账款,还有18000没有收到是吗??

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快账用户3136 追问 2025-08-06 14:14

当月我们应收5万,有进货32000已收,18000开服务已经给客人了, 也没收

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:19

同学,你好
32000是抵货款了,我理解你的意思是从对方买了32000货,你们需要给对方32000元,但是你们确认了收入5万,对方需要给你们50000元,其中32000就和上面的货款冲销了。
是这个意思吗?

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同学,你好
借:银行存款50000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
预收账款 32000
2025-08-06
借银行存款、应收账款贷,主营业务收入,应交税费, 下一个月借银行存款贷应收账款。
2021-08-20
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款
2020-11-19
你好,你们可以开红字折扣发票。或者挂应收账款三年后转坏账。
2021-09-24
你好 借银行存款50 贷主营业务收入,应交税费 无票收入
2021-05-21
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