同学,你好
借:银行存款50000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
预收账款 32000
老师我们软件公司,然后客户给我们的软件服务费,货款先到然后发票我们后面开给客户的怎么作分录呢?
我们公司是货运代理公司,我们给客户申通快递开票14万多,申通给我们开1万多票,这个给我们开票这个分录怎么写,怎么给我们开票呢,是什么经济业务?还有一个物流服务平台每个月3000多这个怎么做分录?
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
客户退货,我们给客户打退货款*万,应该做什么账务处理麻烦写一下全部分录 1,如果开了发票 2,如果没有开发票 请分别写全这两种情况分录
公司支付人力资源服务公司费用,是工资费用,人力资源公司给我们开票,分录应该怎么写,麻烦郭老师解答下
红字发票核销还有未通过核销发票,不允许清零解锁是怎么处理一下呢 是在电子税局核销吗?因为这张红字发票是跨月的,上个月已经冲红了的
子女继续教育是截止到大学吗,读研可以继续抵扣吗
老师咨询一下,一个公司签的合同是供应链管理公司,结果另外一个是什么餐饮管理有限公司,其实平常都是给餐饮供货,开票也是餐饮公司,合同盖两个章,一个供应链就是总公司,另外一个是餐饮。这个合同不可以申请发票额度吧
线路板设计,单位写“个”,数量写“1”可以吗,合同没做要求,就对帐单上单位是pcs,数量是1
车辆购置税是不是入固定资产?
老师 公司员工购买电饭煲 开具了专票 现在要做进项转出 借 管理费-福利费100 应交税费-进项13 贷 银行 113 然后 借 管理费用-福利费13 贷 应交税费-进项税额转出13 分录这样写对吗
老师,股东可以向公司借款吗
请问老师:关于有线电视基本收视维护费免税的规定,代理商可以免税吗?
朴老师,请问,注册资本没有实缴到位,注册资本500万减资到300万,未分配利润130万,需要交什么税?
财务软件税务申报和国家电子税务局报税一样吗
没收到钱,直接低销货款32000, 货已收到,只收18000,
18000也还没收到
同学,你好
32000是抵之前你们的应付账款,还有18000没有收到是吗??
当月我们应收5万,有进货32000已收,18000开服务已经给客人了, 也没收
同学,你好
32000是抵货款了,我理解你的意思是从对方买了32000货,你们需要给对方32000元,但是你们确认了收入5万,对方需要给你们50000元,其中32000就和上面的货款冲销了。
是这个意思吗?