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这个月按照实发工资发放,个税未缴纳,这个月发放工资是怎呢做分录,未计提的工资怎么办

这个月按照实发工资发放,个税未缴纳,这个月发放工资是怎呢做分录,未计提的工资怎么办
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这个月按照实发工资发放,个税未缴纳,这个月发放工资是怎呢做分录,未计提的工资怎么办
2025-07-29 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 17:25

工资补计提借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资41640-20940 借应付职工薪酬、工资 贷银行存款 应交税费个税。450。

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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:30

应付职工薪酬余额450怎么处理

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齐红老师 解答 2025-07-29 17:32

你看一下我给你下面,发放的 是不是多了一个个税

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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:32

这应付职工薪酬余额怎么办

这应付职工薪酬余额怎么办
这应付职工薪酬余额怎么办
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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:33

我这样做的,应付职工余额450

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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:34

是有个税,下个月这个税交了以后这个怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-29 17:34

你计提工资的时候,计提了2万,发放的时候也是2万。他怎么会有余额?哪里有余额?借方贷方余额。

你计提工资的时候,计提了2万,发放的时候也是2万。他怎么会有余额?哪里有余额?借方贷方余额。
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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:42

应付职工薪酬 —工资 下面  显示的余额

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齐红老师 解答 2025-07-29 17:45

截图你的明细账看一下

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快账用户9901 追问 2025-07-29 17:46

明细账平了

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齐红老师 解答 2025-07-29 17:47

最后一笔是什么 我给你发过去的吗 是的话发来明细帐

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