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老师,我进了一家外贸企业,应收应付,暂估,税金,库存,都特别乱,我想以实际业务为准,差额部分调入未分配利润,这样行不行?有没税务风险?或者其他更好的办法?

2025-07-30 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-30 08:18

你好,内账可以。外账得接着之前的做。

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快账用户7401 追问 2025-07-30 09:02

不是内账,是税务账,税务账已经乱了,很难去查原因,只能根据业务实质去调账,但是差异部分,要怎么入账?

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齐红老师 解答 2025-07-30 10:17

你好,你不能直接转。你要转也只能通过营业外收支去调。

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快账用户7401 追问 2025-07-30 12:34

以前年度的,怎么可以转营业外收支呢

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齐红老师 解答 2025-07-30 13:25

你好,你现在调啊。 比如你应收,现在差额100,你就现在将这100计入营业外收支。

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你要不然就这样借其他应收款,借力未定分配未分配利润100,贷库存商品。
2022-07-31
你好,可以的,但是这种有风险。
2024-12-19
您好,1.投资B公司是有股权变更资料的,就是A是B的股东,没有税款,就是我们这个说法没有证据的
2024-03-14
您好 其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了 投资的话要应该是B公司的股东 要计入长期股权投资科目的 这样解释不合理的
2024-03-14
你好,你根据实际业务给他调整一下的,红冲之前的再做正确的。
2024-09-24
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