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老师,给一个我公司客户补开了专票,这笔销售收入是20年3月收到这家公司的款的,有银行回单证明,我是25年7月份给开的发票 (客户找老板了),发票含税金额是 3万多元,我找了20年的账务 人家做的是 借:银行存款 贷:应收账款。但是我查了 从20年到22年 都没有看到做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷 应交税费-销项税额 这个笔凭着,我这边给开出发票 还用做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-销项税额 这笔账务吗? 我是25年5月底接手的这家公司,我不想动以前的账务 ,补开了发票 我还用做啥账务处理吗?

2025-07-30 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 09:43

需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整

头像
快账用户3385 追问 2025-07-30 10:14

开的是专用发票 ,售卖模具,开具专票金额34752.21元, 销项税额4517.79,合计金额是39270.00元。老师列出来带金额的分录 吧

头像
齐红老师 解答 2025-07-30 10:16

借:应收账款 39270.00 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入) 34752.21 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 4517.79

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需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
借预收账款贷、银行存款。
2024-06-20
你好  购入的月饼 当时怎么做的账
2022-04-28
你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,
2020-08-11
不能这样,你调19年收入,对应这个需要去调19年汇算清缴表和这个对应19年3月增值税申报表,不能申报到 7月,除非你这个做7月收入
2020-08-10
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