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公司在11月份销售了货,然后款项走的是老板的私人账户没有走公账,上个会计没有做账开发票,昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票,请问我做账该怎么处理?借:应收帐款 贷:主营业务收入贷:应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户,再借:银行存款 贷:应收账款 可以这样做吗?

2022-01-13 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 12:49

您好,是的,您的处理非常正确

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快账用户8191 追问 2022-01-13 13:13

那我的摘要和二级科目怎么写呀老师,我好怕出错

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快账用户8191 追问 2022-01-13 13:56

我们公司是小规模纳税人,老师能说明一下吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 14:03

您好。摘要1确认收入,摘要2,**项目收款

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快账用户8191 追问 2022-01-13 14:13

应收账款后面的二级科目我应该写购货公司名字还是写我们老板名字呢

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齐红老师 解答 2022-01-13 14:21

您好。写对方公司名字

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您好,是的,您的处理非常正确
2022-01-13
你好,第三个分录做反了。第四个也坐反了。
2023-06-16
你好,一般等到开票以后再这么做账。
2024-05-20
你好  购入的月饼 当时怎么做的账
2022-04-28
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
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