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账目科目余额表,固定资产余额1157351,累计折旧1103076.62,现出售固定资产银行收款总价69000,该怎么做账,对方还没确定是否开具发票

2025-07-30 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 10:17

您好, 借:固定资产清理1157351 累计折旧1103076.62 贷:固定资产1157351%2B1103076.62 借:银行存款69000 贷:固定资产清理69000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额) 69000/1.13 *13% 借:资产处置损益 1157351 -69000/1.13 贷:固定资产清理 对方还没确定是否开具发票也要申报增值税,先申报未开票收入

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快账用户2207 追问 2025-07-30 10:21

增值税按13%.吗,这么高,为什么固定资产要加上折旧的金额

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齐红老师 解答 2025-07-30 10:21

您好,上面您说的余额是不是净值,我理解为净值

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快账用户2207 追问 2025-07-30 10:30

不是,净值需要加上折旧吗

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齐红老师 解答 2025-07-30 10:31

您好,就是把固定资产账面结转了 企业将固定资产对外出售,转让,需要按照转让价款全额缴纳增值税,并不是按照转让净收益(并不是按照差额)缴纳增值税。所以,企业将固定资产卖亏了,也是需要缴纳增值税。 将固定资产转入“固定资产清理”科目(注意相关备抵科目一并结转); 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向)

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齐红老师 解答 2025-07-30 11:56

 您好,我这会要去税务局,下午有个会议,留言我回来回复您请您理解和原谅。

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您好, 借:固定资产清理1157351 累计折旧1103076.62 贷:固定资产1157351%2B1103076.62 借:银行存款69000 贷:固定资产清理69000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额) 69000/1.13 *13% 借:资产处置损益 1157351 -69000/1.13 贷:固定资产清理 对方还没确定是否开具发票也要申报增值税,先申报未开票收入
2025-07-30
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 69000 贷:固定资产清理         应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-07-30
按顺序依次是 10000%2B300000%2B100000=410000 180000%2B80000%2B150000=410000 1000000-300000=700000 80000 330000 85000 600000 100000 65000 你看一下前面的过程。
2022-06-18
你好同学,请提供完整题目
2022-06-18
同学你好。 固定资产原价栏填固定资产 累计折旧栏填累计折旧 固定资产净值栏填固定资产余额
2020-12-23
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