是,出售二手汽车产生的营业外支出可税前扣除
老师,请问如果是商会会长,职权大不大的?
老师好,2024年1月的收入未开票,现在客户要发票,今年还可以给他开发票吗
老师,我们公司借调两个员工给外包单位,每个月付了合同款后,外包单位把这两个员工的工资返还给我们的公司,这两个员工工资,五险一金都是我们公司在支付。1.收到这两个员工工资我们公司需要开劳务发票吗?2、申报个税是我们在申报吗?3.除了开票还有没有其他方式入账?4.我们公司经营范围是生产制造,主营业务收入非常单一,收到这个款不属于正常经营范围,做营业外收入的话会不会影响股份公司审查,应该怎么处理?
你好 老师 解析答案里的280是甲方的280 还是乙方的280
老板用私户信用卡买材料,然后用其他卡再还信用卡,怎么记账
个体户没报工资薪金,需要报个税吗?
老师,我们是商贸公司,现在开信息咨询服务发票,可以按照吨数开吗?
老师好,我单位是个体户一般纳税人,定额税3万,现在开票16万,个人所得税税率是多少?怎样计算?
老师好,单位是生产木托木箱的,成本核算用哪种方法比较好,谢谢
老师,我告诉是商贸公司,给另外一家公司提供中介服务,销售了一批货物,现在开咨询服务发票,怎么开,可以开吨数吗?
老师,我们出售的这量二手车,没有给对方开票,但是有机动车统一销售发票。所以在电子税务局全量发票查询中的开具发票,会显示机动车的那张发票,但是在右上角的开票金额和销项税的合计中,不含税合计中包含这8000,税额中没有这8000对应的销项,对吧?因为那张机动车发票没有销项税。
若实际销售价是8000元,按8000元做价税分离,不用管二手车统一销售发票
我每个月结账的时候,都会用账上的收入与销项税与电子税务局核对一下,这个月核对时,就发现这个账上的收入与电子税务局里面开具不含税收入金额,差了一个8000.但是账上的销项税额与电子税务局的销项税额差一个(8000/1.13)*0.13=920.35.这两个差额是没问题的,对吧?
是 ,这两个差额是没问题的
老师机动车统一发票上的车价合计那一项,就是价税合计数,对吧?就是我们买车实际的价格,就是价税合计金额。对吧?
是的,就是价税合计数
那为什么电子税局里面把这8000都算在不含税开票收入里面了呢?
取数不正确 ,可自行更正的
还没到报税取数那一步,是全量发票查询里面,开具发票那里右上角的数,不含税合计里面包含了这8000元。这8000是价税合计金额呀
在查询开具发票中有体现 ?
对,系统算在了不含税收入中8000
不是公司开具的,二手车市场开具的,那不用管,公司正常做价税分离,按未开票收入申报