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老师请问一下,上级单位给了我单位一笔够买设备的钱,到账时借:银行存款,贷:其他应付款。购买设备时借:其他应付款,贷:银行存款,那设备得入固定资产,这分录怎么做呢?

2025-07-30 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 20:29

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-07-30 20:35

同学你好 你们是事业单位吗

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快账用户2626 追问 2025-07-30 20:55

是的老师

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齐红老师 解答 2025-07-30 20:59

一、收到款项时 1. 财务会计: 借:银行存款 贷:其他应付款(上级单位拨款) 2. 预算会计(若属于预算资金): 借:资金结存—货币资金 贷:上级补助预算收入 二、购买设备时 1. 支付款项并转销应付款: ​财务会计: 借:其他应付款 贷:银行存款 ​预算会计: 借:事业支出—资本性支出(设备购置) 贷:资金结存—货币资金 2. 确认固定资产: ​财务会计: 借:固定资产(按设备价款+相关税费等) 贷:财政拨款收入/零余额账户用款额度/银行存款(若直接支付) 注:若上述支付已通过“其他应付款”核算,此处不重复贷记银行存款,固定资产的确认需单独反映资产增加。

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快账用户2626 追问 2025-07-31 07:06

老师是不是,当时收到上级单位款时,应该做笔收入,用收入冲固定资产呢?

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齐红老师 解答 2025-07-31 07:26

是否用收入冲固定资产,需看款项性质: 若为专项购置固定资产拨款,收到时计入“专项应付款”,购置后转资本公积,不冲减固定资产; ​若为非专项补助,与资产相关的计入“递延收益”分期结转,无关的直接确认收入,均不直接冲减固定资产。

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快账用户2626 追问 2025-07-31 08:12

您第2确认固定资产,贷方不明白

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齐红老师 解答 2025-07-31 08:13

借:固定资产(按实际成本) 贷:银行存款 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积

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你好同学, 借:固定资产 贷:其它应付款 借:其它应付款 贷:财政拨款收入/零余额账户用款额度
2021-11-23
你好! 公司还员工垫付款时,再做分录: 借:其他应付款 贷银行存款
2021-08-05
不可以的,固定资产不属于你们家,不能把发票开给你们。
2020-10-19
你好,你这个借固定资产,贷银行存款就可以了。
2024-11-05
你好 这个分录对的
2020-09-15
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