你好,不对的,你给他钱你们不应该确认收入,应该是你收到时确认收入

老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
老师好。我公司是代建模式的企业,只收取代建费。预收项目方的建设资金时,借:银行存款 贷:预收账款。给项目方开具建设资金发票时,借:预收账款 贷:专项应付款 请问这样入账对吗?
1.老师好,代建公司收到建设单位的项目资金时,借:银行存款 贷:其他应付款-xx项目 2.给建设单位开具发票时,借:其他应付款 贷:主营业务收入和销项税 请问这样入账对吗?
老师好,1.代建公司收到委托方的项目资金时,借:银行存款 贷:预收账款 2.开票确认收入时,借:预收账款 贷:主营业务收入和销项税 这样入账对吗?
老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
老师,我们公司是做台球运营管理的,平时就只有费用、工资,目前是盈利70多万,我想把利润做低, 这个运营公司是由总部拆分出来的,现在上班地址也是跟总部在一起,只是公司分了员工过去,年终奖也做了
问下开出发票对方已经入账但是未抵扣可以进行红冲吗
老师,平时购入用于销售的商品账务直接入了成本,库存商品为0,如果想按实际收入结转成本,要怎么调整库存商品呢
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]文文老师不要接
税局退回2024年所得税怎么做分录?当时做,计提借管理费用-各项税费-所得税,贷应交税费-企业所得税。
老师你好,请问开给别人的电费需要缴纳印花税吗?
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]
请问,A公司股买了B公司对我公司的100%的股权,我公司需要做账务处理吗?需要交印花税吗?
购买酒水的发票可以抵扣进项税吗
老师 企业注销 我看了最近一次财务报表,其他应付有余额,货币资金有余额 库存有余额。但未分配利润是负数。利润表里 费用都有发票。这种情况是否要交税?