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老师,我们之前做过一个分录,收到了一笔退款,当时做的分录借:银行存款,贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了,如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整,贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整么?
老师,我们执行的是小企业会计准则没有以前年度损益,然后收到两份去年的租赁费发票,我们们在三月是不是应该做跨年调整?借 利润分配_未分配利润 贷 应付账款,分录是不是这样?
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗?谢谢老师!
你好老师,去年有一笔暂估成本,我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数,今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数,借应付账款贷银行存款,这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛?正常他不影响未分配利润嘛?
老师,跨年的收入红冲,小企业会计准则,没有以前年度损益调整,我能不能直接计入利润分配-未分配利润,我不想影响本年利润,所以这样做对不对,成本也能不能是同样的做法,借,利润分配未分配利润,贷,应收账款,不过主营业务收入这个科目
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
您好,去年挂账的4000元租赁费今年不用付了,直接冲销应付账款并调增去年利润。分录是:借应付账款4000,贷以前年度损益调整4000;然后结转:借以前年度损益调整4000,贷利润分配-未分配利润4000。这个操作不动今年利润,只增加累计未分配利润。 如果涉及补税,再加一笔:借以前年度损益调整1000(按25%算),贷应交税费-企业所得税1000。最后把税后净额3000元转到未分配利润就行。记得留好对方不要钱的证明,报税时要调整。