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小规模纳税人 7 月份开了张发票 6000 元,实际收款 3000 元,八月一号发现开票错误,现在 6000 元冲红,重开了张 3000 元,这张重开的 3000 元和冲红发票可以入 7 月份的账吗?

2025-08-01 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 09:27

直接做3000的那个发票就行,6000的不做了

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快账用户7240 追问 2025-08-01 09:27

八月一号开的发票可以放在 7 月份的账里做账吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:30

不可以的,除非7月已经支付,

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快账用户7240 追问 2025-08-01 09:31

就是说 8 月 1 号重新开的这张发票,冲红票和这张重开的都不能入 7 月份对吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:33

不管那个错误的6000的了,只做 那个3000的就行

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快账用户7240 追问 2025-08-01 09:35

那就是说 3000 元 7 月已经收款,发票在 8 月 1 号开,这张发票入 8 月份的账对吗

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:35

不要管那个6000的账了,好吧。把3000的账做了就行

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直接做3000的那个发票就行,6000的不做了
2025-08-01
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2021-09-23
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