那个是7月实际发放的工资,可能是6月计提的
老师,您好,个税申报,比如8月初申报7月个税,七月实际发放的是6月份工资,那申报的时候是填6月份工资表还是是7月份工资表呢?
老师,个税申报里面的人员异动是指税款所属期当月离入职人员吗? 9月申报8月个税,应该是按照7月份的工资表来是吧,但是我们有延迟发放工资,8月没有实际发放7月的而是6月份的,那这种情况个税是按照6月份的工资表还是7月份的呢
员工1-5月份在其他公司,6月份入职本单位,7月份发放6月份工资,8月份申报个税,这样税款所属期是7月,累计减除就是10000,但是7月份算工资的时候是按照5000减除还是10000
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
老师好,麻烦问下进口增值税的减去15% 和消费税15% 这两个15%的税率是怎么来的?
老师!公司为员工在外租的个人的住宿的房子,房东在税务局代开发票给公司,产生的个税和房产税是房东名字,房东要求这部分费用公司承担,这个公司如何处理?
管理人员的工资计入管理费用,销售人员的工资计入销售费用,工人的工资计入生产成本,那什么计入应付职工薪酬?这几者之间有什么关系吗?
自然人独资公司注册资本100万,然后实收资本150万,100万入实收资本,50万计入了资本公积,现在公司的投资款不需要这么多钱了,退回50万资本公积到股东个人上,这个步骤涉及到要交税吗?如何记帐呢?
老师,我们公户收到股权转让收入款1500000,之后要支付给股东1300000,剩余20000留在公户,请问一下老师支付给股东的需要交个人所得税吗?怎么做会计分录,麻烦老师详细的会计分录指导一下哈
申请海关原产地了之后,上面写的那个生产企业随便填的,需要那个生产企业提供什么证明吗?
我想问一下,我们公司这个季度的成本票不够,可以把前几个月未开票的成本,开进来吗?
老师一般纳税人资格证明在哪打印
公司公户给员工支出去的备用金 都是无票支出 这种怎么冲账 后面用其他发票冲么
公司公户给员工支出去的备用金怎么冲账 先付出去后面用发票对吧
你别回答我问题了 被你气死了 好烦
现在就是申报的7月份拿到手的6月份的 工资,直接按6月的工资填报就行
我要投诉你呢 你在这里乱说
没有乱说哈,现在就是申报的7月发放的6月份的 工资,怎么就不相信呢?我就是那样申报的,税法也是那样规定的。不信你可以找12366求证,确实有错,愿意接受你的任何处理,并想你道歉
那你这样子说的话 就是跨了2个月的吗 我晕了
个人所得税法就是那样规定的,不是我想让你那样申报哈。我们只能按税法的规定申报,只能照做
你是乱说的吧 都是8月申报7月份的 实际的工资 大家都是这么认为的 就你第一次 在这里胡说 我打电话问问去
不要带个人情绪,要以事实为依据 你也可以百度一下看看网上怎么说的, 直接搜索:人所得税按实际发放当月申报吗?
这个就是法律条款,意思是7月实际支付的6月的工资,不是7月计提的工资
那意思就是说八月申报的,实际是六月份的工资,对吗?
是的,就是那个意思的哈。因为6月的计提的工资,是在7月发放,8月申报的是7月的所属期的税,
那你的意思是说 就是按照收负实现制 就是实际上7月份发了6月份的工资 的次月 也就是8月份是申报的是6月份实际工资 7月份发放的 是吗 这次 我说对了吗 老师
对咯,就是你说的那样子。
那本期收入金额是不是填七月发放的六月份的实际工资那个数字呢?
是的,填的是6月工资表的应付工资
老师 为啥在社保缴纳申报的 那个扣缴客户端 要申报全年的工资 是为啥呢
你说的社保缴费基数?那个是按上年自己的工资总收入/12平均,
自然人扣缴端是填写个人部分每月缴费的金额
社保扣缴客户端的 那个到底是全年的 是上年的吧 工资 还是平均工资
社保交费基数是按上年平均工资填写的