同学你好,我给你解答

老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评.发现别人外账三月份只做了收入成本和损益,银行流水没有做,我觉得他这样做的目的是想早点报税,然后过了报税期后在四月份在统一做3月和4月流水,他们这样做不对吧?只是方便先报税是不
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢我现在看它2月份的账,验证了下存货=劳务成本+生产成本+库存商品是对的,用的总账里面数据相加后等于资产负债表的存货余额,结果发现提示不平 为啥第一季度都申报了还不平呢
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,如果刚g开始申报怕来不及,可以申报时收入好确定,成本是一定的,那么能不先把收入确认,成本随便确定一个数,下个月或季度或汇算清缴再对上就可以
甲和商户签代收代付协议,商户卖货款甲收,然后甲再付给商户,银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的,老板
甲和商户签代收代付协议,商户卖货款甲收,然后甲再付给商户,银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
老师:2026年1000以下小额零星支出,不开发票,收款人签字按手印 填写收款人联系方式,身份证号码可以企业所得税扣除吗
企业发工资对公转账给员工,公司账户是建行,员工银行卡有冻结风险,怎么发?再让员工办个别的银行卡行吗?
麻烦问一下就西部大开发优惠的备查资料有哪些?
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
尽量每次申报,财务账与税局系统 都一致, 过去的就算了, 现在开始,你按照这个标准去做。 一般情况下,税局是按照年度来考察企业的,所以,12月底前对上就行,但是,站在合规的做法,那就是,不论何时申报 都是对得上 的