同学你好,我给你解答

老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评.发现别人外账三月份只做了收入成本和损益,银行流水没有做,我觉得他这样做的目的是想早点报税,然后过了报税期后在四月份在统一做3月和4月流水,他们这样做不对吧?只是方便先报税是不
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢我现在看它2月份的账,验证了下存货=劳务成本+生产成本+库存商品是对的,用的总账里面数据相加后等于资产负债表的存货余额,结果发现提示不平 为啥第一季度都申报了还不平呢
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,如果刚g开始申报怕来不及,可以申报时收入好确定,成本是一定的,那么能不先把收入确认,成本随便确定一个数,下个月或季度或汇算清缴再对上就可以
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
尽量每次申报,财务账与税局系统 都一致, 过去的就算了, 现在开始,你按照这个标准去做。 一般情况下,税局是按照年度来考察企业的,所以,12月底前对上就行,但是,站在合规的做法,那就是,不论何时申报 都是对得上 的