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请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!

2025-08-03 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-03 09:18

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9773 追问 2025-08-03 09:30

这样说吧,比如,7月我开了销项发票,合计销项税额是2000元.然后,进项票一张发票的税额是3000元,我想用1500元抵税,交500元的税费,那这张进项票多出的税额,要怎么分离出来用于下次抵扣啊?申报时要在哪里填写?是这个意思

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齐红老师 解答 2025-08-03 09:31

那个是自动抵扣,不需要你填写

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快账用户9773 追问 2025-08-03 09:47

就是因为是自动的,所以,它就会出现进项大于销项,不用交税,问题是我要交点税啊

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齐红老师 解答 2025-08-03 09:48

那么只有在附表2做进项转出,以后也不能抵扣了

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你好!只能勾选5000,这样会出现留抵税金下个月抵扣。
2020-10-14
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2021-10-09
你已经申报了吗,这个相当于是重复抵扣了,你下个月计算抵扣那里,减少这个税额就可以
2019-12-13
你好 最好是去修改你的申报表 和你账上一致
2019-12-13
你好,上一个月勾选了之后,你没有做账务处理吗?这个是成本费用还是什么的?
2024-01-25
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