其实分录是一样的。只是金额不同。 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税金-应交增值税-简易计税
老师,请问金蝶账无忧每年收费多少?
老师,像联营的销售额怎么办,商务和我们说,有一家超市(一般纳税人)既报销售额又报了佣金服务费,这样也不是不可以,但是肯定要和联营商沟通,让他们开票,销售10万我们就要10万的成本票(就怕联营不愿意开票),像我们收取佣金服务费,肯定也要开票给联营商,
老师,我是一般纳税人,我上个月开了一张200,000的发票,忘记红冲了,这个月红冲了,但是要交税,那么我这个月进来了进项票可以退税吗?
单位承担个人和单位部分社保,怎么申报个税?怎么做账
老师,我是个体户小规模纳税人,法人了4000元,现在要普通发票,对方是个人卡转的,我以公司开票给另外一个公司可以吗?
化工企业,生产过程中用到的蒸汽,作用是给原材料、设备加热,应该入哪个科目比较合理
我的意思是这个公司在2021已经减资,工商已做变更。但是税务这边没变,没做账务处理。现在这家公司又做了股权变更,现在接手这样实收资本账实不符。要怎么做账务处理。
个体户核定,是什么意思?是怎么缴税的
你好,公司租村合作社的场地建了四s店,请问公司想取得发票,需要交那些税
2024年做了一张凭证:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 2025年7月份发现金额错了,那应该怎样处理?分录应该怎样做?
那我之前抵扣的进项税怎么办
你好,这个要做进项转出。
以后也不能抵了吗
正常不是红冲之前发票吗,销账负数,然后进项这一块怎么做
你好,是的。税务局不让你们抵扣,以后估计也不会让你们低。 进项做转出。要看你拿到发票如何做的,才能确认现在的。
当初抵扣过了,也勾选了,现在不做负数销项,也不进项转出可以吗
你好,你问管理员,他同意才行。 估计是不会同意了。
红冲的时候,是 借:应收账款- 11.3 贷:固定资产清理- 10 应交税金-应交增值税-销项税-1.3
固定资产清理改成以前年度损益
你好,不用。固定资产清理本身就可以。
可是之前是13%,现在普票是3%,如果计固定资产清理的话,会有差额,因为发票含税金额不变,不是不含税金额不变,这是2014年的固定资产清理,今年有差额的话不合适吧
你好,因为税率不同,有差额是正常的了。