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14年平价卖了一项固定资产, 借:应收账款 11.3 贷:固定资产清理 10 应交税金-应交增值税-销项税1.3 当时抵扣了进项税,现在s局不让抵扣,让走简易计税3%减按2%,已经红冲之前的发票并开了普票,分录怎么写

2025-08-04 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 15:18

其实分录是一样的。只是金额不同。 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税金-应交增值税-简易计税

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:19

那我之前抵扣的进项税怎么办

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:19

你好,这个要做进项转出。

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:21

以后也不能抵了吗

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:22

正常不是红冲之前发票吗,销账负数,然后进项这一块怎么做

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:23

你好,是的。税务局不让你们抵扣,以后估计也不会让你们低。 进项做转出。要看你拿到发票如何做的,才能确认现在的。

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:24

当初抵扣过了,也勾选了,现在不做负数销项,也不进项转出可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:26

你好,你问管理员,他同意才行。 估计是不会同意了。

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:38

红冲的时候,是  借:应收账款- 11.3 贷:固定资产清理- 10 应交税金-应交增值税-销项税-1.3

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快账用户2053 追问 2025-08-04 15:39

固定资产清理改成以前年度损益

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:40

你好,不用。固定资产清理本身就可以。

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快账用户2053 追问 2025-08-04 16:03

可是之前是13%,现在普票是3%,如果计固定资产清理的话,会有差额,因为发票含税金额不变,不是不含税金额不变,这是2014年的固定资产清理,今年有差额的话不合适吧

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齐红老师 解答 2025-08-04 16:04

你好,因为税率不同,有差额是正常的了。

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