那个是可以的,不退税就行

我们有一个一般纳税人A和一个小规模公司B,B向C(一般纳税人)采购一批货物,销售发票由B向外开出,但是老板要求C公司开专票给A抵税,他们的观念是专票开给小规模浪费税点,这样下来库存就在A的账上趴着不动,B单位开出的销售发票取不得对应的成本发票。在老板的意识里小规模公司不需要成本发票,这种情况应该怎样向老板解释
出口退税流程 a.获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案; b.取得报关单、收汇等凭证、勾选确认发票,录入出口退税数据申报 *当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后,就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据(出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包) c.税务机关审核后,取得退税款 老师这个是我自己总结的出口退税流程,看下还有需要补充修改的吗?
2、甲洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),2020年2月购销情况如下:(1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元,另支付运输费用20万元,取得的是供货方开具的普通销售发票;(2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司一次付清货款,本企业给予了5%的销售折扣。另奖2台给购货人;(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证;(4)采取分期收款方式向外地一小规模纳税人按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月约定收款一半,但款项至今未收到;(5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为:1美元=7元人民币,关税税率为10%;(6)向本市一新落成的乙商场销售A型号洗衣机800台。由本企业车队运送取得运输费收入1万元,装卸费2000元。为此购汽油,并取得防伪增值税专用发票注明销售额1000元,并通过税务机关的认证;(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机140台
(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20.000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150.000.00元,同期同类产品不含税销售单价180.000.00元。A公司未开具发票,设备通过当世县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。(8)18日员工出差报销差旅费15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空运输电子容票行程单4300元、火车票550元、汽车票320元。(9)20日支付审计服务费30.000.00元,取得增值税专用发票注明税额1.698.11元,税率6%,款项通过银行,发票已经认证。(10)25日从国外进口一批设备零配件,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税额30.486.73元,价税合计金额265.000.00元,款项通过银行支付,已经通过稽核比对。要求:(1)写出每笔业务的会计处理。(2)计算当期增值
(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20.000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150.000.00元,同期同类产品不含税销售单价180.000.00元。A公司未开具发票,设备通过当世县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。(8)18日员工出差报销差旅费15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空运输电子容票行程单4300元、火车票550元、汽车票320元。(9)20日支付审计服务费30.000.00元,取得增值税专用发票注明税额1.698.11元,税率6%,款项通过银行,发票已经认证。(10)25日从国外进口一批设备零配件,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税额30.486.73元,价税合计金额265.000.00元,款项通过银行支付,已经通过稽核比对。要求:(1)写出每笔业务的会计处理。(2)计算当期增值
老师,个体小餐饮开发票税率开多少
申报的财务报表利润表里的净利润与企业所得税净利润不一样,合理吗?正常所有数据是要一致的吧?
汇算清缴资产折旧,账载金额计提的折旧低于税收金额可以不调减吗
装修费一笔记入,未按月分摊,需调增,是填纳税调整项目明细表-(十三)跨期扣除项目吗
营业执照注销时电子签名,除了在微信小程序证照宝里还可以在哪里签?
是不是缴纳的滞纳金和罚款也要做账……比如今年1月份缴纳了2021—2023年度的增值税、附加税、印花税、企业所得税、还有滞纳金、罚款……这些怎么入账?做在2月份里吗?必须入账吗
老师 请问自产自销养殖业,自已的鹅生出来的蛋,卖鲜鹅蛋,免不免税的?
老师从农户手里购买的豆腐,可以开农产品收购发票吗?税率多少?开发票项目?
装修费,汇算清缴期间费用填写哪里
老师你好,公司买的车,在法人账户扣款,对公司有影响吗
主要报关单不能申报发动机,发动机和机械设备成一件商品了
嗯嗯,只要报关能通过就行
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。